1. (cum a aspecificat mgabi): pe luna 4-5 trimestriala si pe 6 lunara (am primit aceeasi varianta si la un curs cu CECCAR)
2. trimestriala normala , dar pt actele din luna 6 din trimestriala sa fie declarate codurile de taxa si restul pt platitor de TVA
cum o fi corect ? stie cineva de precizari clare anaf pt aceasta speta ? la un moment dat multe firme vor fi in aceasta situatie de iesire sau intrare in starea de platitor de TVA...